Dan Konterings- og bestillingsrapport
Med den nye Konterings- og bestillingsrapport, kan brugere med rollen Kommunal administrator danne en rapport, der kan anvendes til at afstemme betalinger for bestilte sundhedskort og danne statistik over antal bestilte sundhedskort.
Opsæt Betalingskanaler
Betalinger foretaget i selvbetjeningsløsningen fremkommer automatisk i rapporten med Ordre- og BetalingsID fra Nets.
For at afstemningen kan vise betalingsdetaljer, for øvrige betalingstyper, kan kommunens administrator indsætte forskellige ’Betalingskanaler’ i Administrationsmodulet, under ’Kommunale parametre’ – ’Betaling’.
Betalingskanaler skal indsættes i den ønskede rækkefølge, adskilt af kommaer fx:
Bank-konto, Borgerservice-kassen, Gebyrfrit
Når betalingskanalerne er gemt, træder funktionen i kraft med det samme.
Vælg betalingskanal
Når betalingskanalerne er opsat, bliver det obligatorisk at vælge en betalingskanaler ifm. bestilling af sundhedskort, lægevalg og sikringsgruppeskifte.
Det er dog frivilligt at udfylde Betalingsreferencen med ’Fakturanr.’, ’Konto-nr.’ eller lignende.
Hvis administrator ikke har opsat betalingskanaler, fremkommer felterne ’Betalingskanal’ og ’Betalingsreference’ ikke.
Bestil rapport
Det er kun brugere med rollen Kommunal Administrator der kan bestille Konterings- og bestillingsrapporten via Administrationsmodulet.
Administrator skal vælge ’fra dato’ og ’til dato’ og vælge mellem .csv eller .xlsx format. Når der klikkes på ’Dan konteringsrapport’ fremkommer rapporten automatisk på skærmen og kan evt. gemmes lokalt.
Kommunen kan nu samstemme alle betalinger, hvad enten bestillingen er foretaget i Selvbetjening og betalt via Nets/Easy, eller de er bestilt via sagsbehandler klienten og betalt via en af kommunens andre betalingskanaler.
Eksempel på rapport i .xslx format.
Rapporten indeholder følgende oplysninger:
| Kolonnenavn | Indhold |
| Hovedforløbstype | Bestil sundhedskort |
| Oprettelsesdato | ÅÅÅÅ-MM-DD |
| Afslutningsdato | ÅÅÅÅ-MM-DD |
| Status | Success / Failed |
| Betalingskanal | Opsættes af kommunen Fx: Bank-konto, Borgerservice-kasse, Gebyrfrit |
| Betalingsreferance | Udfyldes af Sagsbehandler Fx: ned henvisning til Fakturanr. Kontonr. o.lign |
| Klient | Udfyldes automatisk med Selvbetjening eller Sagsbehandlerklient |
| Årsagskode for P4 forløb | Gruppeskifte, Lægevalg eller Bestilt sundhedskort |
| Beløb | 40 kr. pr. kort (2025) |
| OrdreId (Nets) | Fx: dcc87fb6-d66a-11f0-b322-8ebd1ca0e370 |
| BetalingsID (Nets) | Fx: 4c9c6d84d4aa40ecaef62fb37ea8d50d |
| CPR-nr | ddmmåå-xxxx |
| Antal involverede | fx '2' |
| ForløbsId (ØiR reference) | Fx: dcc87fb6-d66a-11f0-b322-8ebd1ca0e370 |
| Bogføringsdato | ÅÅÅÅ-MM-DD |
| Kreditkonto | Kontonr. |
| Debitkonto | Kontonr. |
| Sagsbehandler navn (Opretter) | Sagsbehandlers navn eller 'Borger' |